+7 (499) 653-60-72 Доб. 504Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 511Остальные регионы

Оплатить налог 3 года если

Если декларация нулевая, от вас года, чтобы оплатить налог с.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Какие налоги платит ИП? Открыл свое дело, но не знаешь, какие налоги платит ИП? Тогда смотри!

Что будет, если не подать декларацию или не уплатить налог?

оплатить налог 3 года если
Как уплатить подоходный налог? Если при заполнении вашей налоговой декларации от вас требуется указать SSN .. который указан в налоговой декларации, поданной не позже, чем через 3 года, 3 месяца и.

Нарушения и штрафы у ФЛП: отчётность и налоги 06 февраля 2019 Пригодится для: Предприниматели За неуплату налогов и неподачу отчётности по закону предусмотрена финансовая и административная ответственность. За нарушение налогового законодательства штрафуют, если не прошло 3 года с даты нарушения ст. Админштраф могут наложить, не позднее чем через два месяца с даты нарушения.

При длящемся правонарушении, когда ФЛП вообще не ведёт учёт и не платит налоги, — два месяца со дня его обнаружения. Проверяющие составляют админпротокол, а взыскивают штраф по решению суда. В статье перечисли основные нарушения и штрафы за них у ФЛП без сотрудников. Нарушения и штрафы, которые касаются ФЛПФизическое лицо — предприниматель -единщиков. Не уплатили единый налог Предприниматели 1—2-й групп платят ЕНЕдиный налог авансом до 20-го числа каждый месяц.

В 2019 году штраф за неуплату ЕН составит: 96,05 грн для 1-й группы; 417,30 грн для 2-й. Штраф начисляют за каждый месяц, и чем дольше тянете с уплатой, тем больше заплатите. ФЛП 3-й группы уплачивают задекларированный единый налог в течение 10 календарных дней с последнего дня подачи квартальной декларации.

Крайняя дата уплаты ЕН в 2019 году: 19 февраля, 17 мая, 19 августа, 19 ноября. Если просрочите уплату, кроме задолженности по ЕН придётся уплатить штраф, размер зависит от срока задержки уплаты п.

Вот пример: ЕН за IV квартал 2018 года составил 4 тыс. Так же штрафуют и за недоплату ЕН. К примеру, вы обнаружили, что ошиблись и не доплатили 250 грн ЕН.

Когда надо платить пеню. Если есть задолженность, но текущие платежи по ЕН вы платите в срок, эти деньги в первую очередь зачисляются в счёт погашения долга, потом в счёт погашения штрафа и пени п. Если ходите в должниках два квартала подряд, обязаны перейти на общую систему самостоятельно пп.

Не подали декларацию по ЕН Когда подают декларацию по единому налогу: 1—2-я группы — раз в год до 1 марта; 3-я группа — за каждый квартал, в течение 40 календарных дней после окончания квартала.

Просрочите подачу декларации — надо будет уплатить 170 грн штрафа. Если ФЛП 3-й группы просрочит подачу декларации дважды и более за год, штраф будет 1020 грн ст. Ещё за просрочку и неподачу отчётности применяют админштраф — от 51 до 136 грн, за повторное нарушение в течение года — от 85 до 136 грн. Декларация предпринимателя-единщика Занизили доход, а налоговая обнаружила это Если ФЛП 3-й группы в декларации показал сумму дохода меньше, чем на самом деле заработал, и уплатил ЕН меньше, чем должен, — это нарушение.

Считается, что вы подали отчёт с недостоверными сведениями, что привело к занижению уплаченного единого налога. В ходе проверки или сверки это обнаружила налоговая п. Получили доход по незарегистрированному КВЭДу На упрощёнке можно получать доход только по видам деятельности, которые зарегистрировали у госрегистратора и внесли в реестр плательщиков ЕН.

Но на практике, если ФЛП получает доходы по видам деятельности, которые не внёс в регистрационные данные, это его доход физлица п. Превысили годовой лимит Предприниматели на упрощёнке могут заработать за год строго лимитированные суммы: Группа ЕН Разрешённый размер дохода в год 1-я.

Когда надо платить налог с продажи квартиры и как его уменьшить?

Уплатить ЕНЕдиный налог надо до 19 февраля включительно. Сумма будет зависеть от дохода, который получите и задекларируете в IV квартале. ЕСВ предпринимателя. Вообще взнос уплачивают до 19 января, но эта дата выпадает на выходной.

А по итогам 2018 года у вас должно быть уплачено 9828,72 грн по взносу. Декларация по единому налогу. Декларация предпринимателя-единщика Даже если вы не вели деятельность, отчётность по единому налогу всё равно подавать надо. Отчётность по ЕСВ. Её надо успеть подать до 11 февраля включительно с учётом переноса с 10 февраля, воскресенья. Заполнять надо форму Д5. За просрочку подачи отчётности налоговая оштрафует на 170 грн, за повторное нарушение в течение года штраф будет уже 1020 грн.

Предприниматель на общей системе НДФЛ предпринимателя. Военный сбор. Платить надо до 19 февраля. Вот пример для наглядности. Предприниматель в 2018 году заработал чистого дохода: I квартал — 30 тыс. До 19 февраля ФЛП надо доплатить: — 7,2 тыс. Всего за 2018 год со 140 тыс. Платёж за IV квартал надо внести до 21 января с учётом переноса. В течение года вы уплачивали авансовые платежи по ЕСВ от чистого дохода или в минимальном размере — 2457,18 грн в квартал.

Теперь вам надо просто доплатить ЕСВ. Посчитать общую сумму ЕСВ за год. Вычесть авансовые платежи по взносу, которые уже заплатили.

Сумму, которая получится, уплатить до подачи отчёта по ЕСВ за 2018 год. Если вообще не работали или отработали в минус, без чистого дохода, минимальный размер ЕСВ-платежей в 2018 году будет 9828,72 грн, или 2457,18 грн в квартал.

С учётом переноса 11 февраля 2019 года — последний день подачи. Отчёт по ЕСВ по форме Д5 надо подать до 10 февраля 2019 года.

Срок тоже переносится на 11 февраля, поскольку 10-е число — выходной. За каждую неподачу декларации или отчёта штраф 170 грн. Последний день — 11 февраля. Если в 2018 году у вас были наёмные работники, кроме выплаты им зарплаты не меньше минимальной — 3723 грн, вы также платили в бюджет не меньше 819,06 грн в месяц. Минимальные расходы на каждого работника должны быть не меньше 4542,06 грн в месяц, или 54504,72 грн за год.

Декларация о доходах Единщикам подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах придётся, если, будучи предпринимателями, получали доход как обычное физлицо. Например, получили наследство, сдавали в аренду недвижимость. Полный перечень доходов, которые надо декларировать, есть в п.

Подать декларацию за 2018 год надо до 3 мая 2019 года. Уплатить НДФЛ с этого дохода — до 1 августа. Сверка за год Сверка с налоговой по налогам и сборам не обязательна, но советуем её проводить хотя бы раз в год, чтобы убедиться, что долга нет и налоги уплачены на правильные счета. Особенно это стоит сделать ФЛП, которым помогают платить налоги и вести отчётность знакомые или бухгалтер.

Ведь потом для вас может оказаться неприятным сюрпризом пропущенный платёж или несданная декларация. Придётся погашать штрафы и набежавшую за длительный период пеню. Если у вас есть ключ ЭЦПЭлектронная цифровая подпись, сверку можете сделать через кабинет налогоплательщика. Единщики 3-й группы, которые хотят поменять ставку ЕН, тоже должны подать заявление об этом до 14 декабря. Заявление о применении упрощённой системы налогообложения Заполнять надо п. Если меняете группу единого налога, потому что в IV квартале превысили объём дохода, разрешённый для 1—2-й групп ЕН, заявление о переходе нужно подать не позднее 20 января 2019 года.

Переход: с общей системы на упрощённую, с единого налога на ОС Переход с упрощённой системы на общую Если превысили объём дохода на 3-й группе ЕН, переходить надо на общую систему, а заявление об отказе от упрощёнки надо подать до 20 января. Заполнять надо п. Работать на ОСОбщая система налогообложения вы должны уже с 1 января 2019 года. Перейти с упрощённой системы на общую можно по собственному желанию, если нет долгов по налогам.

Заявление о переходе надо подать до 21 декабря включительно пп. Решили перейти с общей системы на единый налог Чтобы перейти с общей системы на упрощённую, надо подать в налоговую заявление и расчёт дохода за предыдущий календарный год, срок подачи — до 14 декабря. Вообще срок подачи заявления о применении упрощёнки и расчёта — не позднее чем за 15 дней до начала следующего квартала.

В завялении о применении упрощёнки в п.

Если декларация нулевая, от вас года, чтобы оплатить налог с.

Декларационная кампания - 2019

Письмо Минфина России от 14. Например, вы купили квартиру в 2014 г. Налог платить не надо. Если получили квартиру в дар, по наследству или приватизировали после 2016 г. Например, вам подарили квартиру в 2016 г. Если купили квартиру после 1 января 2016 г.

Допустим, вы купили квартиру в 2016 г. А вот если продадите в 2021 г. Но в этом случае налоговую декларацию все равно надо подавать. Кроме того, низкая цена вызовет подозрение со стороны налоговой. Если продали квартиру дешевле, чем купили, налог платить не надо. Такая сделка тоже вызовет подозрение у налоговой — надо будет объяснить почему вы продаете дешевле, чем купили. Во всех остальных случаях налог надо платить.

Льготников нет Как избежать уплаты налога Подождать пока истечет минимальный срок владения: 3 или 5 лет. Это самый выгодный и надежный вариант. Если у вас хорошая квартира, покупатели найдутся всегда. Если понадобится продать срочно, обратитесь в хорошее агентство по недвижимости — с ним вы продадите гораздо быстрее.

Дать скидку покупателю и попросить подождать. Если до конца минимального срока владения осталось несколько месяцев, дайте покупателю скидку и попросите подождать. Обычно покупатели соглашаются — этот вариант не подходит только ипотечникам, у которых заканчивается срок одобрения ипотеки. Главное помните, что скидка не должна быть больше налога, который бы вы заплатили.

Чтобы быть уверенным, что покупатель не передумает, подпишите предварительный договор купли-продажи или договор задатка. Если покупатель откажется от сделки, задаток останется у вас. В договоре четко укажите, на каких именно условиях вы договорились заключить сделку в будущем. Если эти варианты, вам не подходят, налог придется заплатить. С какой суммы платить налог Если купили квартиру до 2016 года, налог надо заплатить со стоимости, которая указана в договоре купли-продажи. Заплатить надо с суммы, которая окажется больше.

Кадастровая стоимость — рыночная стоимость вашей квартиры по мнению государства. Узнать кадастровую стоимость квартиры можно на сайте Росреестра. Например, вы продали квартиру, которую купили в 2016 г. Сумму налога можно уменьшить Заплатить налог не так страшно и дорого, как многим кажется. Платить налог надо не с полной стоимости квартиры. При этом не важно работаете вы или нет, домохозяйка или пенсионер — любой может уменьшить сумму, с которой взимается налог.

Нельзя заявить в качестве имущественного вычета сумму, погашенную материнским капиталом, средствами господдержки или работодателя. Письмо Минфина России от 26. У имущественного вычета есть ограничения: им можно воспользоваться только раз в год, а если продаете несколько квартир, то получить вычет можно только на все квартиры вместе, а не на каждую по отдельности. Поэтому выгоднее продавать по одному объекту раз в год, чем все сразу — так вы сможете воспользоваться вычетом для каждой квартиры.

Если квартира в долевой собственности, то вычет распределяется в равной степени между всеми хозяевами. В этом случае важно заключить два отдельных договора купли-продажи вместо одного. Письмо ФНС России от 25.

Например, в 2016 г. В 2018 г. Но если они заключили два разных договора, то воспользоваться вычетом сможет каждый из них. Обычно стандартный вычет используют для недорогих квартир и квартир, которые получены в дар или по наследству, а, значит, для них нельзя подтвердить расходы.

Если у квартиры есть расходные документы, выгоднее подать на вычет в сумме документально подтвержденных расходов. Если квартира дорогая и есть документы о расходах на покупку, воспользуйтесь вычетом от прибыли с продажи.

Этот способ выгоднее первого. Подтвердите документами стоимость покупки, понесенные расходы, стоимость продажи и заплатите налог только с разницы.

Чтобы подтвердить расходы и доходы, предоставьте Налоговой расписки между продавцом и покупателем если платили наличными или платежную квитанцию если расчеты были безналичными. Если квартиру вы покупали сами, то все утерянные документы можно восстановить.

Например, копии договора есть в кадастровой службе, платежки можно восстановить в банке. Если снизить налог законным способом не получается, вы можете заложить сумму налога в цену квартиры. Такая квартира будет дороже средней цены и может продаваться очень долго или не продаться вообще. Или просто ставить цену ниже фактической: например, вместо 6 млн — 5 млн. Больше такая схема не работает. Во-первых, так покупатель сможет вернуть себе налоговыми вычетами значительно меньше. Во-вторых, при продаже в будущем покупная цена окажется ниже кадастровой и налоги придется заплатить именно с кадастровой стоимости.

В-третьих, налоговый инспектор легко заметит манипуляцию и может выписать штраф. Когда надо платить налог Налог надо платить самому — автоматически деньги не спишут.

Для физического лица достаточно акт приема-передачи. От ИП понадобятся чеки или платежные поручения Образец заявления о предоставлении вычета Документы, подтверждающие расходы если нужны : договор купли-продажи, акт приема-передачи, документы об оплате Договор дарения и кадастровый паспорт, если в вашем случае они нужны Список поданных документов с указанием количества страниц каждого из них Декларацию надо заполнить до 30 апреля, а заплатить налог — до 15 июля следующего после продажи года.

Например, вы продали квартиру в мае 2018 г. Заплатить надо до 15 июля 2019 г. Проконсультируйтесь у профессионалов Перед продажей, покупкой и подачей декларации обязательно проконсультируйтесь в налоговой, у юристов или агентов по недвижимости. Рассчитать сумму налога самому тяжело. Чаще всего, собственники не знают каких-то тонкостей, которые позволяют снизить налог до минимума или вообще его не платить.

На налоговую полагаться не стоит — они не обязаны вам подсказывать и указывать на ошибку. Но если задним числом поймете, что заплатили невыгодно, в течение 3 лет, уплаченный налог могут пересчитать.

Если сразу заплатить всю сумму налога дорого, напишите заявление в Налоговую о предоставлении рассрочки платежа с описанием обстоятельств, которые мешают вам заплатить все сразу. Уплаченный налог можно вернуть Расходы на лечение и обучение уменьшают сумму налога с продажи квартиры, если вы сделали их в тот же год, когда продали квартиру. Если после продажи, покупаете новую квартиру, часть уплаченных в течение года налогов можно вернуть — оформить налоговый вычет при покупке.

Таким вычетом можно воспользоваться только раз в жизни Налоговый вычет — уменьшение налога или возврат денег за определенные расходы. Это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого взимается налог. Два способа получить налоговый вычет: не платить подоходный налог с определенной части дохода; получить обратно часть уплаченного налога.

Чтобы получить налоговый вычет при покупке, вы должны легально работать и платить подоходный налог. Получить налоговый вычет вы сможете только на сумму уплаченных налогов. Пенсионеры, женщины в декрете и люди, которые получают пособия от государства, не могут получить налоговые вычеты. Если вы не работаете и не платите налоги, вы сможете получить вычет в течение трех лет после покупки если станете платить налоги. Выплаты по вычету разделят по годам: каждый год вы получите не больше, чем заплатили НДФЛ за год Подать заявление на вычет надо на следующий год после продажи.

Если продали в 2018 г. Получить налоговый вычет можно за три предшествующих налоговых периода. Например, при обращении в налоговую в 2017 г. Муж и жена получают налоговый вычет независимо друг от друга За покупку квартиры. Лимит потраченных денег — 2 млн руб.

Если вы в браке и купили квартиру в совместную собственность, каждый из супругов имеет право на налоговый вычет. Например, вы купили квартиру за 3 млн руб. С квартиры стоимостью 3 млн руб. Если купили квартиру до 2014 г. Вычет возможен только за фактически уплаченные ипотечные проценты за прошлые календарные годы.

Выплаты за вычеты можно растянуть хоть на 10 лет до истечения лимита. Например, вы купили квартиру в кредит за 2 млн руб. Если вы в браке и платите за ипотеку вдвоем, каждый из супругов может оформить налоговый вычет. Каждый год вы можете вернуть не больше, чем перечислили в бюджет подоходного налога — т. Возвращать налог можно в течение нескольких лет до компенсации потраченной суммы.

Если в 2016 г. Льготников нет Чтобы не платить налог надо подождать пока истечет минимальный срок владения: 3 или 5 лет. Налог надо платить с разницы в цене между покупкой и продажей. Все расходы надо документально подтвердить: предоставить договор купли-продажи, квитанции и расписки. Если продали в убыток, ничего платить не надо.

Сроки подачи декларации 3-НДФЛ и оплаты налога Если вы продали автомобиль, то должны заплатить налог с продажи. Тем не менее существуют законные способы, как уменьшить налог или не платить его вовсе. Сегодня мы расскажем, в каких случаях наступает обязанность по оплате налога, какой налог с продажи не требует оплаты, как рассчитывается сумма налога и как уменьшить его размер. Какая продажа не облагается налогом Существует понятие минимального срока владения имуществом.

Если имущество находится в вашей собственности дольше минимального срока, вы не должны платить налог при его продаже. Основание: п. Минимальный срок продажи автомобиля без налога — 3 года. Если вы владеете машиной дольше трех лет, вы не обязаны уведомлять налоговую инспекцию о сделке, подавать декларацию 3-НДФЛ и платить налог. Если вы купили автомобиль, срок владения начинается со дня подписания договора купли-продажи.

Если вы получили автомобиль в наследство, вы считаетесь собственником со дня открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя.

Если вам подарили автомобиль, срок владения начинается со дня подписания договора дарения. Пример: В мае 2015 года вы купили автомобиль и продали его в августе 2018.

Вам не нужно обращаться в налоговую инспекцию и платить налог, так как вы продали машину, которой владели больше 3 лет. Регистрируйтесь в личном кабинете онлайн-сервиса НДФЛка. Мы дадим индивидуальные рекомендации и рассчитаем, какой налог с продажи нужно заплатить именно вам Как не платить или уменьшить налог при продаже автомобиля Если вы продаете машину, которой владели больше 3 лет, вам не нужно оповещать налоговые органы и платить налог.

Но как быть, если автомобиль в собственности меньше трех лет? Можно ли уменьшить размер налога или даже снизить его до нуля? Законодательством РФ предусмотрены налоговые льготы, уменьшающие налогооблагаемую базу — сумму, которую вам заплатили за авто.

После применения льготы вы можете существенно, а иногда и до нуля, снизить налог от продажи автомобиля. Важно: Если после применения льготы налог стал равен нулю, вы все равно должны подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства. В декларации отражается доход от продажи и расчет налога. Только этот документ будет подтверждением того, что вы, продав машину, законно не заплатили налог.

В противном случае у налогового органа будут к вам вопросы, и на вас наложат штраф. Вычет расходов для уменьшения налога разница между покупкой и продажей Один из способов уменьшить НДФЛ с продажи — это сделать вычет расходов.

Что это значит? Законодательством определено, что налог можно заплатить не со всей суммы, полученной при продаже, а за вычетом суммы покупки. То есть берется разница между деньгами, что вы получили за автомобиль, и теми деньгами, что вы когда-то отдали за этот же автомобиль. Основание: пп. Пример: В 2017 году вы купили машину за 700 тыс. Какой налог с продажи вы заплатите? Пример: В 2018 году вы купили автомобиль за 1,2 млн. Так как продажная стоимость была меньше покупной, вы освобождены от уплаты налога.

Не забудьте подать декларацию! Несмотря на нулевой доход, вы обязаны оповестить налоговые органы о сделке. При покупке и продаже автомобиля обязательно сохраняйте документы: договоры, платежки, чеки. Копии этих документов необходимо будет предоставить в налоговую инспекцию вместе с декларацией 3-НДФЛ. Мы составим для вас грамотные документы и расскажем, какая продажа не облагается налогом Имущественный вычет в 250 тысяч рублей Бывают ситуации, когда невозможно применить вычет расходов.

Например, когда машина была не куплена, а получена по наследству или подарена. Так как расходов на ее приобретение не было, то разницу брать не из чего. В этой ситуации вы имеете право применить имущественный вычет при продаже, максимальный размер которого 250 тыс. То есть вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на эту сумму. Напомним: налогооблагаемая база — это деньги, которые вы получили от продажи автомобиля, и с которых должны заплатить налог. Если стоимость автомобиля меньше 250 тыс.

Пример: Вы продали полученную в наследство машину за 1 млн. Так как у вас не было расходов на ее приобретение, вы не можете сделать вычет расходов. Какой налог с продажи в итоге? Применив имущественный вычет, вы должны будете заплатить 97,5 тыс.

Можно уменьшить налог за счет другого вычета Налоговый вычет по другим статьям может частично или полностью перекрыть ваш налог. Если в одном и том же году вы продали автомобиль и, например, оплачивали лечение, то вычет за лечение будет учтен при расчете налога с продажи автомобиля. Подробно налоговые вычеты описаны в статьях о лечении , обучении , покупке квартиры.

Пример: В 2016 году вы купили машину за 800 тыс. Срок владения автомобилем меньше 3 лет, поэтому вы должны заполнить декларацию 3-НДФЛ и передать ее в налоговую инспекцию. В том же 2018 году вы заплатили 100 тыс. Какой налог с продажи автомобиля вы будете должны заплатить в итоге? Расчет будет выглядеть так: - Вычитаем расходы 1 млн. Налоговый эксперт онлайн-сервиса НДФЛка. Вы должны выбрать — снизить налоговую базу за счет имущественного вычета или за счет вычета расходов на приобретение.

Пример: В 2017 году вы за 500 тыс. В 2019 году вы должны подать декларацию 3-НДФЛ. Давайте посчитаем, какая схема для вас более выгодна: - Вычет расходов на приобретение автомобиля.

Налог берется с учетом того, что доход уменьшается на 250 тыс. Очевидно, что в вашем случае выгоднее сделать вычет расходов на приобретение.

Пример: В 2016 году вы купили автомобиль за 200 тыс. Очевидно, что в этом случае выгоднее применить имущественный вычет, так как после его применения вам не нужно будет платить налог. Несмотря на продажу автомобиля без налога, вы обязаны оповестить налоговые органы о сделке. В одном календарном году можно использовать не более 250 тыс. Исключение составляет налог при продаже квартиры и другой недвижимости. Это значит, что сколько бы автомобилей вы ни продали в течение года, размер вычета не превысит 250 тыс.

Пример: Вы получили в наследство две машины и решили их продать по 300 тыс. Сроки подачи декларации 3-НДФЛ и оплаты налога После продажи автомобиля вы должны отчитаться перед налоговыми органами. Для этого до 30 апреля следующего года вы должны подготовить и передать в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию 3-НДФЛ и пакет сопутствующих документов. Если декларация нулевая, от вас больше ничего не требуется.

Если после применения вычетов остался налог, оплатить его следует до 15 июля того же года. Пример: В 2018 году вы продали машину, которой владели меньше 3 лет.

До 30 апреля 2019 года вы должны заполнить декларацию 3-НДФЛ и подать ее в налоговую инспекцию. Так как по итогу расчета вы остались должны, у вас есть срок до 15 июля 2019 года, чтобы оплатить налог с продажи автомобиля. Чтобы правильно рассчитать подоходный налог при продаже автомобиля, воспользуйтесь услугами онлайн-сервиса НДФЛка. Мы поможем вам составить декларацию 3-НДФЛ, ответим на вопросы и минимизируем ваши затраты.

Как уплатить подоходный налог? Если при заполнении вашей налоговой декларации от вас требуется указать SSN .. который указан в налоговой декларации, поданной не позже, чем через 3 года, 3 месяца и.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ (2019). ОТМЕНЯТ ИЛИ НЕТ?


Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий